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宾阳县教育局本级2025年部门预算公开说明

发布时间:2025-03-21 09:35  来源: 宾阳县教育局   

宾阳县教育局本级

    2025年部门预算公开说明

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

四、年度主要工作任务

第二部分:部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、财政拨款收支预算情况

三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、政府购买服务安排情况说明

七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明

第三部分:专业名词解释

第四部分:部门预算报表、绩效目标表(详见附件)


宾阳县教育局本级2025年部门预算公开

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

(一)行政办公室

综合协调管理局机关政务、事务。负责重要会议的组织安排和会议议定事项的督办工作;组织草拟工作计划、总结,审核以局名义发出的文件;负责机关文秘、信息、接待、保密、文书档案、安全保卫、行政后勤管理工作;协调处理重大事项,负责上级和本级领导批办件的督办工作;负责办理有关教育工作的人大代表议案、政协提案等;负责教育行政信息的收集、报送和教育宣传工作;负责组织开展教育改革与发展重大问题的研究与政策调研工作,总结推广教育综合改革经验。

)基础教育股

综合管理和协调指导全县基础教育工作。负责组织实施义务教育和扫除青壮年文盲工作;制订基础教育学期工作计划、评估标准和有关规章制度、管理办法并组织检查实施;指导基础教育的综合改革及教学改革并组织交流和推广先进经验;指导中小学常规管理工作、德育工作、幼儿园教育工作、残疾少年儿童的特殊教育工作;指导中小学共青团、少先队的组织建设、未成年人思想道德建设和校园精神文明建设工作,组织协调学生读书教育活动;指导开展关心下一代工作;负责社会力量举办的基础教育学校的开设、更名、撤销等审批工作并指导学校教学业务工作、企事业办学校教育工作;组织、协调高中会考工作,组织各高(完)中进行高中新生录取工作;参与制订基础教育事业发展规划,负责全县基础教育学校布局调整工作;负责科普、环保教育工作;负责少数民族教育中的基础教育工作;协调做好科协工作,做好教材管理征订发行工作;指导学校做好师生保险工作。

)计划财务基建股

编制全县教育事业发展的中长期规划及年度计划,并检查计划的执行情况;负责制订教育系统的财务和国有资产、校产管理等方面的规章制度,负责审核和统筹管理各项年度事业经费和教育专项资金经费;负责全县各级各类教育事业统计工作和统计分析监测工作;负责局机关财务和教育系统财务的管理、监督和审计工作。

负责全县中小学建设布局和总体规划,审查学校的总平面规划;负责指导学校按照有关规范、标准开展基本建设,解决基建中的建设问题;负责编报全县中小学、幼儿园的基建维修计划,组织学校的基建和校舍维修工作;负责学校基建项目工程招标、工程质量监督和工程预决算审核工作;负责汇总编制全县教育基建统计报表,检查学校基建工作;牵头做好招商引资工作。

(四)教育工委办公室

负责贯彻落实县委教育工委的决议、决定,督促检查基层党组织做好各项工作。负草拟县委教育工委的文件。做好上传下达,协调县委各部门、局机关各股室(含工委)的工作,承担县委教育工作领导小组办公室日常工作。

(五)教育工委组织股

负责统筹指导全县教育系统党的建设工作。拟订全县教育系统党的建设规划并指导实施。协助县委教育工委做好各校(园)党组织领导干部的推荐、考核、任免和教育培训工作。负责局直属单位党员、干部思想政治教育工作。负责指导中小学校干部队伍建设、基层党组织建设。负责全县教育系统后备干部建设工作。负责教育系统人才工作。按照干部管理权限负责机关、所属事业单位干部任免工作以及因公出国、赴港澳台人员的政审和因私出国、赴港澳台人员的管理工作。会同县有关部门指导中小学

校党外干部队伍建设工作。负责机关及所属单位的工会、共青团、妇女、儿童、计生等工作。负责全县教育系统党员管理工作。负责教育系统两新党建工作。承担局机关党委的党建工作。

(六)教育工委宣传股

负责指导全县中小学校思想宣传、意识形态、精神文明建设、统一战线、民族团结、宗教工作。指导中小学校开展思想政治工作和学生思想政治教育教学、心理健康教育教学、德育教育教学工作。指导中小学校宣传工作干部、思想政治课教师、心理咨询教师队伍建设工作。负责新闻发布及对外宣传工作。负责中小学校网络文化建设与管理工作。负责督促教育系统各党组织的理论学习。负责本系统党报党刊的征订及局机关党报党刊的发放工作。安排局党组中心组学习。

(七)教育工委纪检监察室

负责县委教育工委及局党组党风廉政建设主体责任的日常工作。指导局机关各股室和各级各类学校、幼儿园的纪律检查和行政监察工作,开展党风廉政宣传教育工作。负责做好群众来信来访工作。受理对党组织和党员违反党章和其他党内法规行为的检举和控告,受理对教职员工违反行政纪律行为的控告和检举。牵头做好绩效考评工作。负责教育系统的行风评议工作和行政效能监察工作,做好政务(校务)公开工作。负责教育依法行政工作和法治政府的普法宣传工作。负责教育系统的信用工作。

)人事教育股

负责局机关及全县公立中小学、幼儿园的机构编制、人事调配、劳动工资、人事档案管理工作;制订人事管理的规章制度和教职工管理办法,并检查督促实施;负责做好教职工的年度考核和奖惩工作;负责全县教育系统职称改革、专业技术人员考核和职务评聘工作;协调、指导教师队伍的管理工作和学校人事制度的综合改革,做好教职工思想政治工作;做好学校领导干部的推荐、考核、任免工作;参与制订基础教育事业发展规划,制定中小学、幼儿园教师继续教育培训计划和校长培训计划并组织实施,开展校长、教师专业化发展研究工作;负责教师资格的认定和证书颁发工作;负责人事、工资的统计和离退休干部管理工作。

)职业教育与成人教育股

统筹管理全县普通中等职业教育、成人中等职业教育、成人文化技术教育工作。研究提出职业教育与成人教育发展规划,指导职业教育和成人教育改革;研究职业教育与成人教育工作的管理办法;制订中等职业学校、成人文化技术学校技术装备规划及有关规范标准;负责组织审批中等职业学校、社会力量举办的非学历机构(培训机构)的开设、调整、更名和撤销工作,审批学校联合办学手续,审批和调控专业设置;制订中等职业学校招生计划及协调招生工作;指导中等职业学校及成人文化技术学校教育教学工作;参与和指导中等职业教育、成人教育师资队伍建设工作和有关教材的编写工作;与计划、人事、劳动等有关部门联系,协调学校专业技术等级考核和毕业生推荐就业工作;协调城镇和农村教育综合改革工作,负责社区教育、少数民族教育中的职业教育和成人教育工作。

)体育卫生艺术教育股

管理全县各级各类学校体育、卫生健康和艺术教育工作,研究制定体育卫生艺术教育教学计划及各种规章制度并组织检查实施;拟定有关体育、卫生、艺术教育教学与学生体育竞赛的指导性文件;指导和协调学校体育竞赛、健康教育和艺术教育工作,帮助和指导体育、卫生、艺术教育师资培训工作;负责全县各级各类学校国防教育工作(包括学生军训)。

十一)安全稳定工作股

负责所属单位安全稳定工作和政治保卫工作;指导中等职业技术学校、中小学及幼儿园的安全稳定工作、安全监督管理和事故防范工作;负责学校的安全教育工作;指导教育系统网络信息安全监控工作;承担教育系统突发公共事件的应急管理工作;负责教师队伍稳定工作;会同有关部门加强学校及周边治安综合治理及安全保卫工作。

十二)教育督导办公室

负责制订全县教育督导工作规划及有关教育督导评估标准、工作方案;协调、组织实施全县的教育督导工作;督导镇人民政府的教育工作及其教育职能部门和学校工作;对贯彻国家有关教育方针政策的情况进行指导、监督、检查、评估,保证素质教育的实施;组织培训督导人员开展教育督导的科研,总结交流教育督导经验;负责局年度目标管理责任状完成情况的审核。

(十)现代教育技术中心

贯彻执行有关现代教育技术、装备及实验室建设的方针、政策,指导全县现代教育技术、装备工作。制订现代教育技术、装备及实验室建设规划,对学校实验室和仪器工作实施宏观管理和微观指导,协调解决现代教育技术、装备工作的有关问题;负责抓好学校各类功能教室的规划、配备、管理、使用等方面的管理与指导工作,大力提高教育技术手段的现代化水平和教育信息化程度;组织指导教学仪器和教育信息软件、硬件的订购、保管、维修工作,并实施技术管理,提高教学设备的使用效益;宣传、推广、交流现代教育技术工作经验,组织开展以现代教育技术与中小学新课程改革的教学理论、实验与实践的研究,促进以计算机为核心的现代化教育技术装备在教学中的广泛应用;负责组织开展实验教学活动、配合各学科教师运用现代化教育技术进行教学活动,提高和改进教育教学手段,促进实施素质教育;指导开展自制教具和实验科研活动,交流并推广现代化教育技术经验与成果;负责抓好教育技术装备队伍的培训提高工作。

(十)教师培训中心

负责全县中小学教师培训统筹规划、组织实施、管理督查、质量监控和评估工作;建立专家指导团队,组建和管理我县专业教师培训团队,组织开展县级培训工作,指导教师专业成长,结合教师专业发展实际,提供各类教师研训,负责研训过程的质量监控及评估、总结、推广名师先进教育教学经验和优秀教育教学成果;组织实施“国培计划”、“区培计划”及市级培训项目;指导我县各中小学(幼儿园)校本研修工作;负责我县教育系统继续教育学分登记和培训档案管理工作。

(十学生资助服务中心

落实以“两免一补”为主要内容的义务教育阶段资助贫困家庭学生政策,建立中小学家庭经济困难学生数据库,落实中小学其他贫困家庭学生资助政策,主要负责普通高中、初中、小学家庭经济困难学生的认定,以及家庭经济困难学生资助款的审批、发放工作。落实国家中等职业技术学校家庭经济困难学生资助政策,实施资助家庭经济困难中职学生就学工作,主要负责中职学校学生国家助学金审核、发放工作;中职学校特定专业人员第三年生活费补助的审核、发放工作;自治区中职奖学金的审批、发放工作。落实家庭经济困难大学生的资助政策,主要负责贫困大学新生的认定及其学费资助和路费资助工作,负责受理我县籍贯的大学新生和在校大学生的生源地信用助学贷款的申请、审核工作以及贷后管理工作。负责与学生资助有关的其他工作。

(十)教研室

管理和指导全县教育教学研究工作。根据中小学教学需要,研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和学科评价;根据本县实际,提出执行教学计划、课程标准和使用教材的意见,提供决策依据;组织多层次多形式的教学研究活动,改进教学方法,开展教育科研,提高教育教学质量;总结推广教学经验,组织教改实验,探索教学规律,推动教学改革;组织对学科教学的检查和质量评估,研究考试方法的改革;组织编写校本教材,推进教材改革;组织教育教学竞赛活动,开展教育学会活动,协调开展语言文字工作。

(十)教育均衡发展中心

贯彻执行国家、区市关于普通高考、中考、自学考试、成人高考招生考试的政策和规定,组织实施本县招生考试工作。负责组织考生报名,审批考生报名资格,填写、汇总各类考试表格及时上报;负责设置考点,编排考场,选聘培训巡视员、工作人员、监考员,组织考试的实施及试卷的接送、保管、分发,并做好试卷的安全保密工作;负责处理普通高考、中考、自考、成人高考等考试考务工作,抓好考风考纪,确保各类考试不出大事故;负责接待考生和家长对各类考试的咨询事宜;负责协助区市考试院做好普通高考、普通中考、自学考试、成人高考等招生考试的有关录取工作;负责整理中考考生档案;负责处理各类考试的偶发事件并及时上报。

(十)勤工俭学办公室

制定全县中小学勤工俭学规章制度、实施细则、长远规划、年度计划,组织、指导、扶持中小学开展勤工俭学活动,抓好项目管理,开发教育内部市场,防止资金外流,增加学校收入;总结推广勤工俭学经验和规律,对学校勤工俭学的产、供、销、财务等各项制度的制定落实情况进行检查指导;组织开设校办工厂的新产品研制、展销,推进合作交流;协助做好进校书刊的发行工作;负责指导学校后勤管理工作;负责局机关基建维修及管理工作,做好局机关闲置房屋的租赁管理及第三产业的管理工作。

(十)青少年校外活动中心

坚持公益性、科学性、普及与提高相结合以及发展性原则,指导并组织开展全县青少年学生校外活动,开展校外教育培训工作;组织全县青少年开展课外活动,组织实施对广大青少年的兴趣特长培训和各类技能培训;提供公共服务,开展青少年成长校外活动研究和咨询,组织开展校外德育教育活动;协助有关部门组织开展中小学生生产实践活动,开展校外教育的理论研究活动。

四、年度主要工作任务

(一)大力推进教育强县建设。围绕立德树人目标,坚持德智体美劳“五育”并举,大力推进思政课建设,贯彻落实教育强国规划纲要,大力推进教育强县建设。

(二)持续推进教育高质量发展。持续推进学前教育优质普惠、义务教育优质均衡、普通高中优质特色、职业教育职普融通和产教融合发展。加快宾阳县龙腾幼儿园、宾阳高中学生宿舍楼等项目建设,统筹谋划全县中小学校建设,着力解决县城和黎塘等镇学校学位不足的问题。

(三)持续深化教育领域改革。建立健全落实“双减”政策长效机制,持续巩固“双减”成果。积极推动基础教育数字化转型发展。大力弘扬教育家精神,推进中小学教师“县管校聘”改革,持续深化新时代教师队伍建设改革,着力培养名师名班主任名校长。把县中振兴作为深化基础教育扩优提质的关键枢纽点,支持优质名校探索集团化办学模式,主动适应高考综合改革,积极改革普通高中人才培养模式。持续巩固教育系统安全稳定态势,织密扎牢校园安全“防护网”。

第二部分:部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一)部门收入预算增减情况

全年收入预算303306876.86元,比(凡同比数据均为与2024年预算批复数相比,下同)减少54223828.83元,同比下15.17%。各项收入项目是:

1.一般公共预算拨款254007705.13元,比减少49996819.37元,同比下16.45%。

2.政府性基金预算拨款0元,同比不变。

3.未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金0 元,,同比不变。

4.上年结余收入37720786.45元。比减少4254536.44元,同比下10.14%。

5.单位资金拨款(其他收入)11578385.28元,比增加27526.98元,同比增长0.24%。

(二)部门支出预算增减情况

全年支出预算为303306876.86元。减少54223828.83元,同比下15.17%。预算减少的主要原因是:本年度项目减少。

1、按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)教育支出(类301639007.95元;

2)社会保障和就业支出(类)1034946.48元;

3)卫生健康支出(类)225018.67元;

4)住房保障支出(类)407903.76元;

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出5402451.99元,占支出总预算1.78%,比增加244088.49元,同比增长4.73%。其中:

①工资福利支出预算4592461.83元,占基本支出预算的85.01%,比增加246289.57元,同比增长5.67%。

②商品和服务支出预算241965.36元,占基本支出预算的4.48%,比增加12378.92元,同比增长5.39%。

③对个人和家庭补助支出568024.80元,占基本支出预算的10.51%,比减少14580元,同比下2.50 %。

2)项目支出297904424.87元。占支出总预算98.22%,比减少54467917.32元,同比下15.46%。其中:

①工资福利支出预算13835400元,占项目支出预算的4.64%,同比减少3088491.10元,同比下降18.25%。

②商品和服务支出预算136112999.42元,占项目支出预算的45.69%,同比减少21967990.78元,同比下降13.89%。

③对个人和家庭补助支出53102979元,占项目支出预算的17.83%,同比减少32765088元,同比下降38.16%。

④资本性支出94853046.45元,占项目支出预算的31.84%,同比增加3353652.56元,同比增长3.67%。

二、财政拨款收支预算情况

(一)部门财政拨款收入预算情况

2025年部门财政拨款收入预算291728491.58元,其中:一般公共预算收入预算254007705.13元,政府性基金预算收入预算0元,国有资本经营预算收入预算0元,上年结转结余37720786.45元。

(二)部门财政拨款支出预算情况

1、一般公共预算支出

本单位2025年一般公共预算支出291728491.58元,同比减少54251355.81元,同比下降15.68%。

1)教育支出(类)

①(2050101)行政运行预算数为1045433.29元,主要用于:教育局本级日常公用经费、工资等经费。

②(2050201)学前教育预算数为25945490元,主要用于:学前教育县级生均公用经费、项目等经费。

③(2050202)小学教育预算数为32341788.95元,主要用于:小学教育县级生均公用经费、项目等经费。

④(2050203)初中教育预算数为110057920.50元,主要用于:初中教育县级生均公用经费、项目等经费。

⑤(2050299)其他普通教育支出预算数为114367800元,主要用于:教育局本级其他普通教育支出项目等经费。

⑥(2050302)中等职业教育预算数为3000000元,主要用于:教育局本级中等职业教育项目经费。

⑦((2059999)其他教育支出预算数为3302189.93元,主要用于:教育教学研究室、勤工俭学服务中心日常及生均公用经费、工资、项目等经费。

2)社会保障和就业支出(类)

①(2080501)行政单位离退休预算数为171252元,主要用于:教育局本级退休人员各项经费。

②(2080502)事业单位离退休预算数为319822.8元,主要用于:教育教学研究室、勤工俭学服务中心退休人员各项经费。

③(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为543871.68元,主要用于:教育局本级、教育教学研究室、勤工俭学服务中心在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。

3)卫生健康支出(类)

①(2101101)行政单位医疗费支出预算数为63670.65元,主要用于:教育局本级在职人员单位医疗费。

②(2101102)事业单位医疗费支出预算数为153878.02元,主要用于:教育教学研究室、勤工俭学服务中心在职人员事业单位医疗费。

③(2101199)其他行政事业单位医疗支出费支出预算数为7470元,主要用于:教育局本级、教育教学研究室、勤工俭学服务中心人员其他行政事业单位医疗支出费。

4)(2210201)住房保障支出(类)住房公积金支出预算数为407903.76元,主要用于:教育局本级、教育教学研究室、勤工俭学服务中心在职人员住房公积金支出经费。

2、政府性基金预算拨款支出

本单位2025年政府性基金预算支出0元。本单位2025年部门预算无政府性基金预算安排的支出。同比减少7870037.89元,同比下降100%。

3、国有资本经营预算支出

本单位2025年部门预算无国有资本经营预算安排的支出。

三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

(一)部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算49700元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 元,公务接待费支出预算5700元,公务用车购置费支出预算0 元,公务用车运行维护费支出预算44000元。会议费支出预算5700元;培训费支出预算7600元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算49700 元,同口径比2024年减少1700元,下降3.31%,具体如下:

1、因公出国(境)费2025年预算安排0 元,同比不变。

2、公务接待费2025年预算安排5700元,比上年减少1700元,下降3.31%,减少的主要原因是认真贯彻落实政府关于厉行节约的各项要求,严格执行中央八项规定,进一步从严压减部门运行经费开支。

3、公务用车购置及运行费2025年预算安排44000元,同比不变,其中:公务用车购置费2025年预算安排0元,同比不变;公务用车运行维护费2025年预算安排44000 元,同比不变。

2025年公共财政资金安排的会议费支出预算 5700元,同比减少1700元,下降22.97 %,会议费支出减少的原因主要是:认真贯彻落实政府关于厉行节约的各项要求,主要以线上会议为主;2025年公共财政资金安排的培训费支出预算7600元,同比增加3900元,增长105.41%,培训费支出增加的原因主要是:为了完美优质均衡的发展,本年度外出培训安排增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2025年本单位机关运行经费预算241965.36元(指部门的公用经费,包括基本支出公用经费、专用材料及一般设备购置费等),同比增加12378.92元,增长5.39%,增长的原因主要是:人员增加。

五、政府采购预算安排情况说明

2025年单位安排政府采购预算0元。

本单位无政府采购预算。

六、政府购买服务安排情况说明

2025年单位政府购买服务预算总额12184100元,其中:学校专职、兼职安全协管员安保服务费预算12184100元。

七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明

(一)预算绩效信息情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的项目29个,涉及金额248605253.14元,其中:一般公共预算支出248605253.14元、政府性基金预算0元、事业收入0元。纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.国家义务教育质量监测金额25000元,通过客观、量化的监测数据,丈量我县当前教育质量现状,研究教育质量影响因素,提出教育质量改善办法,为加快推进我县教育现代化、促进教育内涵发展和建设教育强县提供强大专业支撑和智力支持。

2.学校专职、兼职安全协管员安保服务费金额12184100元,2025年我县教育局为全县公办中小学配备专职安全协管员,中小学校园保安人数达到796名,全县中小学保安覆盖率达到100%目标,通过此项安保服务,加强学校校园安全保卫工作,提高学校处置突发事件应急能力,有效保障学校安全。得到了社会家长和上级领导的充分肯定。

3.房屋办公场所租赁经费金额251700元,资金用于宾阳县教育局房屋办公场所租赁开支,以便开展全县教育教学指导工作,方便人民群众办事,促进教育服务工作上新台阶。

4.校舍安全保险金额180000元,为全县校舍安全开支,为全县校舍安全做保障。

5.多元普惠幼儿园生均配套补助经费金额756140元,进一步建立和完善坚持政府主导、社会参与、公办民办并举的办园体制,积极引导和扶持多元普惠幼儿园发展,保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育,为幼儿和家长提供“质量好、平价且容易进”的高品质学前教育服务,努力推进我县学前教育事业的健康发展。

6.国家教育考试标准化考场维护金额50000元,加强标准化考场管理,与上级考院机构联网,实时全程监控,确保全国普通高考、全区普通高中学业水平考试、全国成人高考等考试公平公正。

7.义务教育公用经费补助资金金额98840000元,上级下达义务教育公用经费补助资金.

8.多元普惠幼儿园生均补助经费金额1814800元,支持教职工社会保险、园舍租金、补充保教和生活设施设备、校舍维修改造、培训学习等。

9.民办中小学幼儿园专职保安员配备补助经费金额769500元,南宁市财政局 南宁市教育局关于提前下达2024年民办中小学幼儿园专职保安员配备补助经费的通知(南财文〔2024〕655号)。

10.义务教育学校生均定额公用经费金额1289044元,保证农村中小学正常运转,在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善农村教师生活状况,优化办学环境,推进城乡教育均衡发展,加快教育强县建设进程,不断提高全县教育教学水平。

11.宾阳县中小学校幼儿园校园一键式报警电话运行经费金额83200元,2025年为全县308所中小学幼儿园安装一键式报警电话,直接链入公安报警指挥平台,实现了摘机热线模式,提高校园警情快速处置水平目标。

12.宾阳县公办中小学校幼儿园视频监控与公安联网平台建设运行经费金额372400元,2025年为全县308所公办中小学幼儿园安装862个校园监控摄像头,视频监控信号接入公安专网,达到互联互通,实现公安机关日常巡查、联网报警和快速处置的作用,进一步提高警校联动防范应对处置突发治安事件能力,保障广大师生生命财产安全。

13.自有资金项目经费金额11578385.28元,结转宾州吴村完小临时过渡搬迁经费、教育部转入语信司拨发布会经费(其他资金)。

14.城乡义务教育补助经费(特岗教师生活补助)中央资金——补助县区金额5545400元,城乡义务教育补助经费(特岗教师生活补助)中央资金——补助县区经费。

15.城乡义务教育补助经费(校舍安全保障机制)中央资金——补助县区金额21010000元,城乡义务教育补助经费(校舍安全保障机制)中央资金——补助县区。

16.全市民办中小学幼儿园专职保安员经费补助金额206000元,(南财文〔2024〕671号)全市民办中小学幼儿园专职保安员经费补助。

17.支持学前教育发展资金金额15402200元,支持学前教育发展资金。

18.义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目金额27720000元,义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。

19.教育工作专项经费金额60000元,根据年度工作计划,将教师节活动、项目管理、党建工作、六一慰问活动、教育系统招聘教师工作等专项工作经费纳入年度预算,确保工作顺利开展。

20.劳务派遣人员2经费金额2000元,为了节约和控制行政成本,提高工作效能,规范用工机制,计划通过劳务派遣方式招聘3名专业技术岗位人员,保障工作正常开展。

21.城乡义务教育补助经费(乡村教师补助)金额8290000元,通过组织发放乡村教师生活补助资金,使乡村教师生活补助计划政策落地见效,切实提高乡村教师的工作积极性、促进乡村教师队伍稳定和增强乡村教师的职业吸引力。

22.乡村教师生活补助金额1860000元,通过组织发放乡村教师生活补助资金,使乡村教师生活补助计划政策落地见效,切实提高乡村教师的工作积极性、促进乡村教师队伍稳定和增强乡村教师的职业吸引力。

23.高考备考金额50000元,我县2025年高考一本上线率达到14.08%,本科上线率达到64.62%

24. 义务教育学生营养改善计划补助资金金额2561244元,不断提高农村义务教育学生营养计划实施水平,改善学生营养状况,培养学生节约粮食、文明就餐等良好行为习惯。

25.义务教育学生营养改善计划补助资金金额36202200元,不断提高农村义务教育学生营养计划实施水平,改善学生营养状况,培养学生节约粮食、文明就餐等良好行为习惯。

26.公办幼儿园公用经费示范园提标部分金额481450元,积极推进学前教育事业发展,坚持学前教育公益性和普惠性,构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系,做到确保公益、促进均衡、提升内涵、激发活力。结合社会主义新农村建设,切实提高我县学前教育水平;完善学前教育体系,为每个适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。

27.义务教育学生营养改善计划补助资金(县城地区学校)金额7098000元,不断提高学生营养改善计划实施水平,改善学生营养状况,培养学生节约粮食,文明就餐习惯。

28.义务教育学生营养改善计划补助资金(县城地区学校)金额2381535元,不断提高学生营养改善计划实施水平,改善学生营养状况,培养学生节约粮食,文明就餐习惯。

29.劳务派遣人员经费金额119340.14元,为了节约和控制行政成本,提高工作效能,规范用工机制,计划通过劳务派遣方式招聘3名专业技术岗位人员,保障工作正常开展。

(二)国有资产占有使用情况说明

截止2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:×级领导干部用车0辆、2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

教育教学研究室、勤工俭学服务中心分别有1辆一般公务用车,合计2辆。

(三)涉密事项说明

单位2025年预算公开内容无涉密事项。

第三部分:专业名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公 ”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分部门预算报表、绩效目标表(详见附件)