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宾阳县陈平镇2019年预算批复主表
发布日期:2019-03-28 11:31 来源:

一般公共预算基本支出预算表(政府经济科目)







单位:元
支出经济分类科目合计其中
科目代码科目名称人员经费公用经费
****123

合计11,737,13910,531,6811,205,459
501机关工资福利支出5,281,5595,281,559
  50101  工资奖金津补贴3,643,9613,643,961
  50102  社会保障缴费1,056,3231,056,323
  50103  住房公积金437,275437,275
  50199  其他工资福利支出144,000144,000
502机关商品和服务支出973,448
973,448
  50201  办公经费740,748
740,748
  50202  会议费108,800
108,800
  50203  培训费4,400
4,400
  50205  委托业务费4,400
4,400
  50206  公务接待费7,900
7,900
  50208  公务用车运行维护费44,000
44,000
  50209  维修(护)费24,400
24,400
  50299  其他商品和服务支出38,800
38,800
505对事业单位经常性补助3,043,8772,811,866232,011
  50501  工资福利支出2,811,8662,811,866
  50502  商品和服务支出232,011
232,011
509对个人和家庭的补助2,438,2562,438,256
  50901  社会福利和救助2,436,3362,436,336
  50999  其他对个人和家庭补助1,9201,920




















预算17表








































单位:元
单位代码单位名称          (功能分类科目名称)项目序号项目名称经济分类科目政府采购物品名称计量单位拟定采购数量参考单价(元)政府采购资金类型





政府采购项目类型


拟定采购日期
合计一般公共预算预算拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金上年结余收入合计货物类工程类服务类
******************1234567891011**


























































单位:元


政府购买服务名称政府购买服务目录是否政府采购资金来源
















总计一般公共预算拨款


政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金上年结余收入






小计上级补助县经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金小计上级补助(基金)县本级(基金)小计一般公共预算拨款结转政府性基金拨款结转国有资本经营预算拨款结转未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金结转


******123456789101112131415






















































































收入征收计划表
















单位:元
科目编码单位代码收费项目名称合计纳入一般公共预算管理的非税收入政府性基金收入未纳入一般公共预算管理的收入
小计专项收入行政事业性收费收入罚没收入国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入其他收入小计教育收费收入其他收入
**********123456789101112




合计20,00020,000
20,000










801宾阳县陈平镇人民政府20,00020,000
20,000










  801005  陈平镇国土规建环保安监站20,00020,000
20,000







1030156
    城市基础设施配套费收入20,00020,000
20,000






































单位:元
2019年预算数(全口径)






其中:2019年预算数一般公共预算安排






“三公”经费




会议费培训费“三公”经费




会议费培训费
合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行维护费合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行维护费
小计公务用车运行维护费公务用车购置费小计公务用车运行维护费公务用车购置费
12345678910111213141516
271,200
93,200178,000178,000
139,40011,200271,200
93,200178,000178,000
139,40011,200
271,200
93,200178,000178,000
139,40011,200271,200
93,200178,000178,000
139,40011,200
174,000
84,00090,00090,000
31,0007,000174,000
84,00090,00090,000
31,0007,000
5,900
5,900


101,8009005,900
5,900


101,800900
66,400
40066,00066,000
80040066,400
40066,00066,000
800400
300
300


600300300
300


600300
22,700
70022,00022,000
1,40070022,700
70022,00022,000
1,400700
1,200
1,200


2,4001,2001,200
1,200


2,4001,200
200
200


400200200
200


400200
300
300


600300300
300


600300
200
200


400200200
200


400200
收  支  预  算  总  表 (财 政 拨 款)





单位:元
收            入支                  出
项                    目2019年预算项             目2019年预算项             目2019年预算
一、一般公共预算拨款13,584,139    一、一般公共服务5,410,182一、基本支出11,737,139
    1、上级补助48,000    二、外交
    1.工资福利支出8,093,425
    2、县经费拨款13,494,048    三、国防
    2.商品和服务支出1,205,459
    3、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金42,092    四、公共安全72,000    3.对个人和家庭的补助2,438,256
二、政府性基金预算拨款
    五、教育
二、项目支出1,847,000
    1、上级补助(基金)
    六、科学技术
    1.工资福利支出115,000
    2、县本级(基金)
    七、文化体育与传媒240,287    2.商品和服务支出1,284,500
三、国有资本经营预算拨款
    八、社会保障和就业1,246,628    3.对个人和家庭的补助447,500


    九、社会保险基金支出
    4.债务利息及费用支出


     十、医疗卫生1,203,610    5.资本性支出(基本建设)


    十一、节能环保
    6.资本性支出


    十二、城乡社区931,227    7.对企业补助(基本建设)


    十三、农林水事务3,832,558    8.对企业补助


    十四、交通运输
    9.对社会保障基金补助


    十五、资源勘探电力信息等
    10.其他支出


    十六、商业服务业等




    十七、金融




    十八、地震灾后恢复重建




     十九、援助其他地区




    二十、国土资源气象等




    二十一、住房保障647,648



    二十二、粮油物资储备




    二十三、预备费




    二十四、国债还本付息




    二十五、其他支出




    二十六、转移性支出








本  年  收  入  合  计13,584,139本  年  支  出  合  计13,584,139本  年  支  出  合  计13,584,139
三、上年结余收入
十一、结转下年
三、结转下年
    1、一般公共预算拨款结转


    基本支出
    2、政府性基金预算拨款结转


    项目支出
    3、国有资本经营预算拨款结转
















收     入     总     计13,584,139支  出  总  计13,584,139支  出  总  计13,584,139


















收 支 预 算 总 表(一 般 公 共 预 算)





单位:元
收            入支                  出
项                    目2019年预算项             目2019年预算项             目2019年预算
一、一般公共预算拨款13,584,139    一、一般公共服务5,410,182一、基本支出11,737,139
    1、上级补助48,000    二、外交
    1.工资福利支出8,093,425
    2、县经费拨款13,494,048    三、国防
    2.商品和服务支出1,205,459
    3、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金42,092    四、公共安全72,000    3.对个人和家庭的补助2,438,256


    五、教育
二、项目支出1,847,000


    六、科学技术
    1.工资福利支出115,000


    七、文化体育与传媒240,287    2.商品和服务支出1,284,500


    八、社会保障和就业1,246,628    3.对个人和家庭的补助447,500


    九、社会保险基金支出
    4.债务利息及费用支出


     十、医疗卫生1,203,610    5.资本性支出(基本建设)


    十一、节能环保
    6.资本性支出


    十二、城乡社区931,227    7.对企业补助(基本建设)


    十三、农林水事务3,832,558    8.对企业补助


    十四、交通运输
    9.对社会保障基金补助


    十五、资源勘探电力信息等
    10.其他支出


    十六、商业服务业等




    十七、金融




    十八、地震灾后恢复重建




     十九、援助其他地区




    二十、国土资源气象等




    二十一、住房保障647,648



    二十二、粮油物资储备




    二十三、预备费




    二十四、国债还本付息




    二十五、其他支出




    二十六、转移性支出








本  年  收  入  合  计13,584,139本  年  支  出  合  计13,584,139本  年  支  出  合  计13,584,139
三、上年结余收入
十一、结转下年
三、结转下年
    1、一般公共预算拨款结转


    基本支出




    项目支出


















收     入     总     计13,584,139支  出  总  计13,584,139支  出  总  计13,584,139