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宾阳县残疾人就业培训中心2018年度部门决算公开

发布时间:2019-11-06 11:02  来源: 县残联   

 

 

 

 

 

宾阳县残疾人就业培训中心

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:宾阳县残疾人就业培训中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:宾阳县残疾人就业培训中心2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:宾阳县残疾人就业培训中心2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 


 

 

第一部分:宾阳县残疾人就业培训中心概况

 

一、主要职能

    进行残疾人劳动力资源和社会用工调查;开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍;组织实施残疾人按比例就业,管理残疾人就业保障金;举办残疾人福利企业;帮助残疾人个体开业;为农村残疾人参加生产劳动提供服务。

 

二、部门决算单位构成

1、根据职责,宾阳县残疾人就业培训中心内设3个职能股室:(1)就业中心;(2)就业审核室;(3)政务公开室。

 

 


收入支出决算总表








公开01表



部门:宾阳县残疾人就业培训中心





金额单位:万元



收入

支出



项目

行次

金额

项目

行次

金额



栏次


1

栏次


2



一、财政拨款收入

1

68.97

一、一般公共服务支出

28

0.00



二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00



三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00



四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00



五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00



六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00




7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00




8


八、社会保障和就业支出

35

62.95




9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

2.41




10


十、节能环保支出

37

0.00




11


十一、城乡社区支出

38

0.00




12


十二、农林水支出

39

0.00




13


十三、交通运输支出

40

0.00




14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00




15


十五、商业服务业等支出

42

0.00




16


十六、金融支出

43

0.00




17


十七、援助其他地区支出

44

0.00




18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00




19


十九、住房保障支出

46

3.61




20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00




21


二十一、其他支出

48

0.00




22



49




本年收入合计

23

68.97

本年支出合计

50

68.97



用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00



年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00




26



53




总计

27

68.97

总计

54

68.97



注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表












公开02表


部门:宾阳县残疾人就业培训中心






金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称

























栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

68.97

68.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

62.95

62.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

6.75

6.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

事业单位离退休

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.35

6.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20811

残疾人事业

56.20

56.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081105

残疾人就业和扶贫

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081199

其他残疾人事业支出

46.20

46.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

2.41

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

2.41

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

2.41

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表











公开03表



部门:宾阳县残疾人就业培训中心





金额单位:万元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

68.97

51.97

17.00

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

62.95

45.95

17.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位离退休

6.75

6.75

0.00

0.00

0.00

0.00



2080502

事业单位离退休

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.35

6.35

0.00

0.00

0.00

0.00



20811

残疾人事业

56.20

39.20

17.00

0.00

0.00

0.00



2081105

残疾人就业和扶贫

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00



2081199

其他残疾人事业支出

46.20

39.20

7.00

0.00

0.00

0.00



210

医疗卫生与计划生育支出

2.41

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00



21011

行政事业单位医疗

2.41

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00



2101102

事业单位医疗

2.41

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

住房公积金

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表










公开04表



部门:宾阳县残疾人就业培训中心





金额单位:万元



收     入

支     出



项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款





栏次


1

栏次


2

3

4



一、一般公共预算财政拨款

1

68.97

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00



二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00




3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00




4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00




5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00




6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00




7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00




8


八、社会保障和就业支出

35

62.95

62.95

0.00




9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

2.41

2.41

0.00




10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00




11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00




12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00




13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00




14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00




15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00




16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00




17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00




18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00




19


十九、住房保障支出

46

3.61

3.61

0.00




20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00




21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00



本年收入合计

22

68.97

本年支出合计

49

68.97

68.97

0.00



年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00



  一般公共预算财政拨款

24

0.00


51






  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52







26



53






总计

27

68.97

总计

54

68.97

68.97

0.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。








































 

一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05表



部门:宾阳县残疾人就业培训中心



金额单位:万元



项目

本年支出



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3



合计

68.97

51.97

17.00



208

社会保障和就业支出

62.95

45.95

17.00



20805

行政事业单位离退休

6.75

6.75

0.00



2080502

事业单位离退休

0.40

0.40

0.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.35

6.35

0.00



20811

残疾人事业

56.20

39.20

17.00



2081105

残疾人就业和扶贫

10.00

0.00

10.00



2081199

其他残疾人事业支出

46.20

39.20

7.00



210

医疗卫生与计划生育支出

2.41

2.41

0.00



21011

行政事业单位医疗

2.41

2.41

0.00



2101102

事业单位医疗

2.41

2.41

0.00



221

住房保障支出

3.61

3.61

0.00



22102

住房改革支出

3.61

3.61

0.00



2210201

住房公积金

3.61

3.61

0.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表


部门:宾阳县残疾人就业培训中心





金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

46.85

302

商品和服务支出

3.25

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

基本工资

18.41

30201

办公费

1.12

30701

国内债务付息

0.00


30102

津贴补贴

1.09

30202

印刷费

0.33

30702

国外债务付息

0.00


30103

奖金

3.60

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

1.45


30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00


30107

绩效工资

10.99

30205

水费

0.13

31002

办公设备购置

1.45


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.35

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00


30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

2.41

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00


30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30112

其他社会保障缴费

0.40

30211

差旅费

0.20

31008

物资储备

0.00


30113

住房公积金

3.61

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00


30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

0.41

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00


30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.20

31019

其他交通工具购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00


30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00


30305

生活补助

0.40

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.39

399

其他支出

0.00


30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.34

39907

国家赔偿费用支出

0.00


30309

奖励金

0.01

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.05

39999

其他支出

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

0.00








30240

税金及附加费用

0.00








30299

其他商品和服务支出

0.49





人员经费合计

47.26

公用经费合计

4.70


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




















 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:宾阳县残疾人就业培训中心








金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.26

0.00

3.20

0.00

3.20

1.06

0.25

0.00

0.05

0.00

0.05

0.20

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开08表


部门:宾阳县残疾人就业培训中心





金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:宾阳县残疾人就业培训中心没有政府性基金收入,也许没有政府性基金安排的出去,故本表无数据。















第三部分:宾阳县残疾人就业培训中心2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 68.97 万元,其中本年收入 68.97 万元, 较2017年度决算数减少 0.01 万元,下降 0.014 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 68.97 万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少 0.01 万元,下降 0.014 %。

2.事业收入  0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入  0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0  万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额  0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出 68.97 万元,其中本年支出 68.97 万元, 较2017年度决算数减少0.01 万元,下降 0.014 %。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类) 62.95 万元:主要用于一是保障根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员及退休人员管理方面的经费支出;二是按宾阳县统一规定的开支保障宾阳县残疾人就业培训中心日常运转发生的基本支出;三是保障残疾人事业发展而发生的项目支出,如:残疾人职业技能培训和农村残疾人种养技术培训等方面的项目支出。较2017年度决算数减少0.01万元,下降 0.014 %,主要原因是:减少对扶持部分有就业能力、得到职业指导和培训的残疾人创业扶持支出。

 

2.医疗卫生与计划生育(类)2.41万元:主要用于按国家规定安排的行政事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。较2017年度决算数增加 0.47万元,增长 24.22 %,主要原因是按规定正常增资而变动。

 

3.住房保障支出(类) 3.61 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加0.38 万元,增长11.76 %,主要原因是按规定正常增资而变动。

 

4.其他支出(类)0万(政府性资金)元。

5.结余分配 0 万元。

6.年末结转和结余 0 万元。

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

宾阳县残疾人就业培训中心2018 年度一般公共预算支出 68.97 万元,2017年一般公共财政预算支出 68.98 万元较2017年度决算数减少 0.01 万元,下降0.014 %。其中:基本支出51.96 万元,项目支出  17.01  万元。

宾阳县残疾人就业培训中心2018 年度一般公共预算支出年初预算为  62.67 万元,支出决算为 68.97 万元,完成年初预算的 110.05 %。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)决算支出0.4万元,年初预算数为0.4万元,完成年初预算的100%。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员及退休人员管理等方面的经费支出。

 

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算6.35万元,年初预算数为5.85万元,完成年初预算的108.55%。主要用于缴纳单位职工养老保险方面支出。

 

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业的和扶贫(项)支出决算10万元,年初预算数为10万元,完成年初预算的100%。主要用于残疾人实用技术培训方面支出。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾事业支出(项)决算支出46.2万元。年初预算数为41.27万元,完成年初预算的111.94%。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费方面支出。

 

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(项)事业单位医疗支出预算2.41万元,年初预算数为2.01万元,完成年初预算的119.9%。主要用于单位缴纳单位职工医疗保险方面支出。

 

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)决算支出3.61万元,年初预算数为2.05万元,完成年初预算的176.09%。主要用于缴纳单位职工住房公积金方面支出。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 51.96 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 46.85 万元,完成年初预算的 114.38 %。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员正常晋级增资而变动。

(二)对个和家庭的补助支出决算数为0.41万元,完成年初预算的100 %。主要用于根据国家规定退休人员生活补贴的支出。

(二)商品和服务支出 4.7 万元,完成年初预算的 100 %。主要用于发展各项残疾人事业办公经费。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

宾阳县残疾人就业培训中心2018年度政府性基金支出     0万元。宾阳县残疾人就业培训中心没有政府性基金收入,故没有政府性基金安排的出去。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算    0.2万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排(局、办)机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0  人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出 0   万元,购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出  0.05  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,宾阳县残疾人就业培训中心1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 0.05 万元,平均每辆 0.05 万元。

(三)公务接待费支出 0.2 万元,国内公务接待批次4次,人次 20次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0 %。

注明“本部门无机关运行经费支出”。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是用于开展残疾人事业发展各项项目工作。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 0万元,占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

注明“本部门未开展预算绩效管理工作”。


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。