关于宾阳县2016年预算执行情况 和2017年预算草案的报告
日期:2017-03-05 11:45:00
来源:县十六届人大二次会议
发布:财政局
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县十六届人大二次会议

文  件  之  四

 

关于宾阳县2016年预算执行情况

和2017年预算草案的报告

 

——2017年2月23日在宾阳县第十六届

人民代表大会第二次会议上

 

县财政局

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将宾阳县2016年预算执行情况和2017年预算草案提交县十六届人大二次会议审议,并请县政协委员和其他同志提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年是实施“十三五”规划开局之年,经济发展步入新常态,财政收入增速趋缓,刚性支出需求迅猛增长,财政平衡难度进一步加大。一年来,在县委的正确领导下,在县人大、县政协的有效监督和大力支持下紧紧围绕“打造民营经济强县,构建现代化商贸名城,建设宜居宜业中等城市”的发展定位,立足以新发展理念引领经济发展新常态,扎实推进“产业转型升级、项目投资建设、中等城市建设、生态文明建设、民生保障建设、发展环境建设”六个方面工作,全力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,落实积极财政政策,较好完成了县人大批准的财政预算及各项财政工作任务,实现“十三五”良好开局。2016年财政预算执行情况如下:

(一)一般公共预算收支执行情况

2016年,全县组织财政收入174385万元,完成全年收入计划,比上年增加2419万元,增长1.41%其中:上划中央“四税”收入36466万元,自治区分享“四税”收入15030 万元;地方一般公共预算收入122889万元。

2016年全县一般公共预算总收入483214万元,其中:地方一般公共预算收入122889万元,上级补助收入275297万元,调入预算稳定调节基金收入6115 万元,调入资金3796万元,债券转贷收入38950万元,上年结余36167万元。一般公共预算总支出463972万元,其中:一般公共预算支出447914万元,上解上级支出900万元,债务还本支出15158 万元。收支相抵,年终滚存结余19242万元。

1、收入预算执行情况。2016年全县一般公共预算总收入483214万元,其中:

(1)地方一般公共预算收入122889 万元。在地方一般公共预算收入中,税收收入完成71230万元,同比减收6966 万元, 下降8.70%;非税收入完成51659 万元,同比增收7575 万元,增长17.46 %。

(2)上级补助收入275297 万元,其中:返还性收入13963 万元;一般性转移支付补助收入189084 万元;专项转移支付补助收入72250万元。

(3)调入预算稳定调节基金收入6115 万元。

(4)调入资金收入3796万元。

(5)债券转贷收入38950 万元。全部为地方政府一般债券转贷收入。

(6)上年结余收入36167 万元,其中:专款结转收入36067万元。

2支出预算执行情况。2016一般公共预算总支出463972万元,其中:

(1)一般公共预算支出447914万元,完成预算的98.16 %,同比增长12.83 %。其中:

——一般公共服务支出34849万元,完成预算的99.66 %,同比增长24.14%。

——公共安全支出23477万元,完成预算的111.61 %,同比增长25.07%。

——教育支出83473万元,完成预算的107.82 %,同比增长8.92%。

——科学技术支出687万元,完成预算的87.16 %,同比下降83.84%。

——文化体育与传媒支出2936万元, 完成预算的91.23 %,同比增长12.01%。

——社会保障和就业支出67561万元,完成预算的101.32 %,同比增长3.31%。

——医疗卫生与计划生育支出64298万元,完成预算的98.27 %,同比增长8.29%。

——节能环保支出4542万元,完成预算的164.03%,同比下降73.43。

——城乡社区支出52705万元, 完成预算的84.70 %,同比增长77.95%。

——农林水支出76397万元,完成预算的99.95%,同比增长38.34%

——交通运输支出6287万元,完成预算的116.78 %,同比增长2.79%。

——资源勘探信息等支出5708万元,完成预算的101.38%,同比增长44.58%。

——商业服务业等支出2555万元, 完成预算的89.94 %,同比增长300.49%。

——金融支出75万元,完成预算的74.51 %,同比增长1390.20%。

——国土海洋气象等支出3423万元, 完成预算的96.14 %,同比增长5.96%。

——住房保障支出13437万元, 完成预算的103.77 %,同比下降6.44%。

——粮油物资储备支出780万元, 完成预算的72.91 %,同比下降18.13%。

——债务付息支出3183万元,完成预算的63.66 %,同比增长18.01%。

——债务发行费用支出37万元,完成预算的112.88 %,同比增长86.25%。

——其他支出1505万元, 完成预算的29.68 %,同比下降81.04%。

(2)上解支出900万元。

(3)债务还本支出15158 万元。

(二)政府性基金预算收支执行情况

2016年全县政府性基金总收入58273万元,其中:政府性基金预算收入39930万元,上级补助收入3959万元,债券转贷收入1000 万元、上年结余收入13384万元。政府性基金总支出49801万元,其中:政府性基金预算支出45006万元,调出资金3795万元、债务还本支出1000万元。收支相抵,年终政府性基金结余8472万元。

1、收入预算执行情况。2016年全县政府性基金总收入58273 万元,其中:

(1)政府性基金收入39930万元,完成预算的116.25%,同比增长67.73%。其中: 新型墙体材料专项基金收入99万元,同比净增99万元;城市公用事业附加收入350万元,同比增长12.90%;国有土地使用权出让收入35331万元,同比增长74.48 %;城市基础设施配套费收入2504 万元,同比增长1298.88%;污水处理费收入1600 万元,同比增长73.72%;其他政府性基金收入 46万元,同比下降 88.70 %。

(2)上级补助收入 3959万元。

(3)债券转贷收入1000万元,全部为地方政府专项债券转贷收入。

(4)上年结余收入13384万元。

2、支出执行情况。2016年全县政府性基金总支出49801万元,其中:

(1)政府性基金支出 45006 万元,完成预算的 91.45 %,同比增长79.98%。其中 : 新型墙体材料专项基金支出 42万元,同比净增42万元;城市公用事业附加安排支出 290 万元,同比下降 40.82 %;国有土地使用出让金支出 35823 万元,同比增长76.89 %;城市基础设施配套费安排的支出 2503万元,同比增长1426.22 %;污水处理费安排支出 2116 万元,同比增长423.76 %;新增建设用地土地有偿使用费支出 603万元,同比增长104.41 %;新菜地开发建设基金支出 90万元,同比净增90万元;大中型水库移民后期扶持基金支出1590万元,同比下降10.22%;小型水库移民扶助基金支出 38万元,同比增长46.15 %;大中型水库库区基金支出 371 万元,同比增长170.80 %;国家重大水利工程建设基金支出94万元,同比净增94万元;彩票公益金安排的支出1360万元,同比净增1360万元;其他政府性基金支出86万元,同比净增86万元。

(2)调出资金 3795 万元。一是根据财政部规定,从2016年起将政府住房基金收入和水土保持补偿费收入转列一般公共预算管理,因此其上年结余收入1,960万元调入一般公共预算安排使用(其中政府住房基金结余收入1,948万元,水土保持补偿费结余收入12万元);二是盘活财政存量资金调出资金 1835万元。其中,将2015、2016年末政府性基金结转资金规模超过该项基金当年收入的30%的部分调入一般公共预算486万元;为统筹安排资金,将政府性基金专项结余收回后调入一般公共预算1349万元。

(3)债务还本支出1000万元。用于偿还2016年到期的土地储备整理专项债务本金1000万元。

(三)县级统筹社会保险基金预算执行情况

2016年全县社会保险基金总收入140345万元,社会保险基金总支出86888万元,收支相抵,县级统筹社会保险基金年终滚存结余53457万元

1、收入预算执行情况。2016年全县社会保险基金总收入140345万元,其中:

(1)社会保险基金收入97121万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入32046万元;城乡居民基本养老保险收入16780万元;新型农村合作医疗保险收入48295万元。

(2)上年结余收入43224万元。

2、支出预算执行情况。全年社会保险基金支出完成86888万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出32046万元;城乡居民基本养老保险基金支出12896万元;新型农村合作医疗保险基金支出41946万元。

(四)国有资本经营预算执行情况

2016年国有资本经营预算收入43万元,为国有建材企业利润上缴收入。国有资本经营预算支出43万元,其中用于企业技术改造42万元、调出资金1万元。收支相抵,年终无结余。

上述预算执行数据是根据快报数汇编而成,在完成决算并与自治区结算后仍会有一些调整和变动,届时我们将再向县人大常委会报告。

(五)2016年财政预算执行的主要措施及成效

2016年,我县认真学习贯彻新预算法,全面落实县委、县政府重大决策部署和县十五届人大六次会议决议,扎实有效推进新常态下财政各项工作,全县财政运行保持总体平稳,促进全县经济社会持续协调发展。

1、主动作为,确保财政收入增长。

牢牢把握稳中求进总基调,始终把促进财政增收作为第一要务,大力培植财源,狠抓收入征管,积极争取上级资金,财政收入持续平稳增长,完成地方财政收入174385万元,增长1.41%一是保障财源后劲。注重发挥财政资金“四两拨千金”的作用,不断加强工业园区基础设施建设,建设了普田路、金园路二期等园区道路项目,建设了一批供电、供水、供气、排污等设施,推进恒兴饲料、普乐益酵母、红太阳家具、天祥电子等在建项目二是培育新税源。积极挖掘新增税源,培育规上企业4家,新增亿元企业6家。成功引进广西日馨纸业有限公司等7个项目入驻标准厂房三是抓征管夯实力。积极应对经济下行和“营改增”减收双重压力,建立健全税收分析、评估、管理、稽查等机制,着力抓好税源监控,科学分析税源变化,提高税收征管效率;规范非税收入管理,加大划拨土地出让、国有资产处置等收入征管力度,确保非税收入及时足额入库。四是积极争取上级资金。充分调动各部门向上级争取补助资金的积极性,全年共争取上级补助资金275297万元,比上年增加15671万元;争取政府债券资金39950万元,比上年增加18150万元;切实增强财政保障和服务经济社会发展能力。

2、保障重点,为经济发展注入新动力

充分发挥财政推动经济的积极作用,认真落实积极财政政策,加大财政投入,促进经济平稳较快发展。一是支持重点项目建设。统筹推进重大项目180个,总投资374.77亿元,确保了南宁浮法玻璃有限公司浮法玻璃生产线整体搬迁升级改造项目、马王风电场项目、清平水库补水工程等一批重大项目建设得到顺利推进。增强项目建设用地保障,不断完善征地拆迁政策,以新思路、新举措、新作风整合力量深入开展征拆工作,发放征地拆迁补偿款约8279万元。二是支持供给侧结构性改革。发挥宏观经济调控职能,落实积极的财政政策。全面落实“营改增”减税降费优惠政策,全年税收减少6000万元,为企业减轻负担。三是支持精准脱贫攻坚。全年共安排财政专项扶贫资金9934.62万元,用于基础设施建设、产业扶持以及雨露计划等工作,累计完成144条硬化路、3座桥梁、7个人饮工程、808户危房改造项目建设。其中,拨付产业扶持资金1120.22万元、雨露计划224.4万元。2016年顺利完成15个贫困村的摘帽任务,为全面打赢脱贫攻坚战奠定了坚实基础。

3惠及民生,保障水平得到提升

调整优化支出结构,加大社会事业投入,着力保障和改善民生,全年累计投入民生领域资金 379096 万元,占一般公共预算支出的84.63%。一是支持教育事业发展。拨付营养改善计划资金7862.38万元,义务教育学校寄宿生补助2264万元,农村义务教育薄弱学校改造计划资金1928万元;拨付多元普惠幼儿园生均补助经费1692万元,用于教职工购买社会保险、园舍租金、补充保教和生活设施设备、校舍维修改造等;在落实区、市补助的基础上,县财政再对乡村教师给予补助100元/人·月。二是支持卫生计生事业发展。拨付新型农村合作医疗补助资金37211万元,并为全县参合农民88.20万人购买大病保险,解决了我县农民的看病问题;拨付城镇居民基本医疗保险补助资金1581万元,惠及3.82万人,解决了我县城镇居民的看病问题;拨付基本公共卫生服务项目资金3613万元,惠及80.28万人,主要由乡镇卫生院、村卫生室实施免费提供的基本的公共卫生服务。三是支持社会保障事业发展。拨付城乡居民基本养老保险资金14210万元,惠及10.71万人,对年满60周岁参保人员发放城乡居民基本养老保险基金;拨付寿星津贴资金1535万元,对全县80-89周岁老人发放“高龄补助”;拨付五保户供养资金1114万元,惠及五保户3.19万人;拨付义务兵优待金1254万元,发放人数712 人;拨付孤儿养育87万元,给予孤儿等特殊困难儿童特别的关怀,发放孤儿基本生活费;拨付重度残疾人护理补贴补助资金564万元,为全县重度残疾人发放护理补贴。四是支持公共文化事业建设。文化体育基础设施建设投入不断加大,县、镇、村三级文体公共设施不断完善,建成村级公共服务中心16个、村级篮球场10个、体育健身路径22条。继续实施文化“双百”工程,扶持文艺队、体育健身队建设,支持各类文艺演出和“千团万场”系列群众文化活动1400场次,完成公益电影放映2822场

 4、科学理财,推进各项财政管理制度改革

深入推进财政各项改革,完善财政资金绩效管理,坚持改革与监管并行,着力提高财政管理科学化精细化水平。一是深化预算体系改革。完善预算编制体系,细化预算编制内容。树立绩效预算理念,探索财政资金使用绩效与预算安排挂钩。加大财政预决算信息公开力度,除涉密单位外,其他所有财政拨款单位均公开部门预决算和“三公”经费预决算。强化预算执行管理,大力压减预算追加,预算约束力不断增强。二是继续加强财政国库制度管理、公务卡结算管理、政府采购制度管理。财政资金全部纳入财政国库集中支付系统管理。三是积极推行预算绩效管理改革,全年纳入预算绩效评价的部门 61个,涉及金额82248万元。

二、2017年财政预算草案

2017年,经济发展仍处于改革和发展的机遇期,财政仍然具有稳定运行的基础和条件,一是经济持续稳定发展的基本面没有变;二是改革红利逐步释放;三是叠加优势效应凸显。同时由于经济发展进入新常态,受宏观环境、自身发展阶段、经济结构等多重因素影响,预计我县2017年财政形势将继续呈现总体谨慎合理、财政运行趋紧、收支矛盾突出的新常态。面对新形势、新要求,2017年全县财政预算安排的指导思想是:深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和新预算法要求,按照自治区、南宁市和县委经济工作决策部署,主动适应经济发展新常态,坚持实施“工业强县”战略,加快发展现代农业,拓展现代服务业;认真落实积极财政政策,充分发挥财税政策稳增长、调结构、促改革的作用;深入推进财税改革,完善体制机制,加快释放改革红利;调整优化支出结构,保障和改善民生,增进民生福祉;坚持依法理财,加强内部监督管理,提高财政管理水平,为促进活力宾阳、实业宾阳、诚信宾阳、生态宾阳、宜居宾阳、幸福宾阳建设提供保障。根据以上指导思想,2017年全县财政预算安排如下:

(一)一般公共预算收支安排情况

2017年,全县组织财政收入预期目标计划183105万元,比上年完成数增长5%。其中:地方一般公共预算收入123583万元,上划中央“四税”收入 46750万元,自治区分享“四税”收入 12772  万元。

2017年全县一般公共预算总收入计划363781万元,其中:地方一般公共预算收入123583万元,上级补助收入200356万元,调入资金13000万元,债券转贷收入7600万元,上年结余19242万元。一般公共预算总支出363781万元,其中:一般公共预算支出352076万元,上解上级支出900万元,债务还本支出10805 万元

1、收入预算计划。2017年全县一般公共预算总收入计划363781万元,其中:

(1)地方一般公共预算收入123583万元。其中:税收收入78678 万元、非税收入44905万元。

(2)上级补助收入200356 万元,其中:返还性收入13963 万元;一般性转移支付补助收入157891 万元;专项转移支付补助收入28502万元。

(3)债券转贷收入7600万元。全部为地方政府置换债券转贷收入

(4)调入资金收入13000 万元。

(5)上年结余收入19242万元,全部为专款结转收入。

2、支出预算计划。2017一般公共预算总支出363781万元,其中:

(1)一般公共预算支出352076万元,同比下降1.38%。其中:——一般公共服务支出20430万元,同比增长10.40%。

——公共安全支出16665万元,同比增长25.32%。

——教育支出79862万元,同比增长10.24%。

——科学技术支出562万元,同比下降84.96%。

——文化体育与传媒支出2834万元,同比下降10.40%。

——社会保障和就业支出63112万元,同比增长14.70%。

——医疗卫生与计划生育支出62003万元,同比增长6.88%。

——节能环保支出993万元,同比下降45.77%。

——城乡社区支出11097万元,同比下降43.90%。

——农林水支出43988万元,同比下降14.78%。

——交通运输支出3210万元,同比下降25.42%。

——资源勘探信息等支出2398万元,同比下降3.31%。

——商业服务业等支出638万元,同比下降44.67%。

——国土海洋气象等支出3183万元, 同比增长11.12%。

——住房保障支出10972万元,同比增长10.84%。

——粮油物资储备支出187万元, 同比下降82.49%。

——债务付息支出2795万元,同比下降44.10%。

——预备费3700万元,与去年持平。

——其他支出23448万元,同比下降19.32%。

(2)上解支出900万元。

(3)债务还本支出10805 万元。

3“三公”经费预算安排情况

2017年全县一般公共预算计划安排的“三公”经费3970万元,比上年预算数(以下简称“同比”)减少644万元,下降13.96%。其中:因公出国(境)经费70万元,同比减少4万元,下降5.41%;公务接待费1700万元,同比减少230万元,下降11.92%;公务用车购置及运行维护费2200万元,同比减少410万元,下降15.71%。

(二)政府性基金预算安排情况

2017年全县政府性基金总收入计划52630万元,其中:政府性基金预算收入40550万元,上级补助收入3608万元,上年结余收入8472万元。政府性基金总支出52630万元,其中:政府性基金预算支出39630万元,调出资金13000万元。

1、收入预算计划情况。2017年全县政府性基金总收入计划52630 万元,其中:

(1)当年政府性基金预算收入40550万元,同比增加24.32%。其中: 新型墙体材料专项基金收入100万元,同比下降 33.33%;城市公用事业附加收入350 万元,同比增长16.67%;国有土地使用权出让收入36000万元,同比增长25%;城市基础设施配套费收入2500 万元,同比增长727.81%;污水处理费收入1600 万元,同比增长60%。

(2)上级补助收入3608 万元。

(3)上年结余收入8472 万元。

2、支出执行计划情况。2017年全县政府性基金总支出52630万元,其中:

(1)当年政府性基金支出  39630 万元,同比下降12.88 %。其中 : 新型墙体材料专项基金支出 129 万元,同比增长39.91%;城市公用事业附加安排支出 410 万元,同比增长 40%;国有土地使用出让金支出23294万元,同比下降45.57 %;城市基础设施配套费安排的支出 2516万元,同比增长4.11%;污水处理费安排支出1601万元,同比下降33.95 %;新增建设用地土地有偿使用费支出 4651万元,同比增长112.10 %;新菜地开发建设基金支出30万元,同比下降50 %;大中型水库移民后期扶持基金支出2770 万元,同比增长 49.84%;小型水库移民扶助基金支出56万元,同比增长29.51 %;大中型水库库区基金支出 287万元,同比下降 12.37%;国家重大水利工程建设基金支出451万元,同比增长223.13 %;彩票公益金安排的支出3415 万元,同比增长85.77 %;其他政府性基金支出20万元,同比下降 12.94%。

(2)调出资金 13000 万元,为弥补一般公共预算财力不足,从国有土地出让权收入中调出资金13000万元纳入一般公共预算管理,用于偿还债务、教育、社会保障、基础设施建设等支出。

(三)县级统筹社会保险基金预算安排情况

2017年全县社会保险基金总收入计划157559万元,社会保险基金总支出93255万元,收支相抵,县级统筹社会保险基金年终滚存结余64304万元。

1、收入预算计划情况。2017年全县社会保险基金总收入157559万元,其中:

(1)县级统筹社会保险基金收入计划安排104102万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入32649万元;城乡居民基本养老保险基金预算收入16990万元;新型农村合作医疗基金预算收入54463万元。

(2)上年结余收入53457万元。

2、支出预算计划情况。2017年县级统筹社会保险基金支出计划安排93255万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出32649万元;城乡居民基本养老保险基金预算支出13106万元;新型农村合作医疗基金预算支出47500万元。

说明:由于我县国有资本经营预算收入较小,为进一步统筹完善一般公共预算收支,我县将国有资本经营收支预算纳入一般公共预算管理,不再单独编制国有资本经营预算。

(四)宾阳县2017年预算安排举借债务情况

2017年预算安排地方政府债券收入为7600万元(均为地方政府置换债券)、地方政府一般债务还本支出10805万元  

根据2017年预算情况,我县政府性债务余额为137103万元,其中:政府负有偿还责任的债务134822万元(其中:一般债务133822 万元,专项债务1000万元),政府可能承担一定救助责任的债务2281万元。我县政府举债规模在自治区人民政府批准的限额范围内,总体来看,我县政府债务风险可控

(五)完成全年财政预算任务的主要措施

2017年是“十三五”规划的关键之年,全县财政将立足保障“项目建设、中等城市建设、宜居乡村建设、社会事业建设”重点工作,坚持依法理财,全面深化财税改革,切实加强财政管理,确保完成各项财政工作任务。

1、增收节支,提高财政保障水平。一是加强收入征管。及时分析收入形势,完善税收征管机制,加强主体税种、重点税源和零散税收征管,确保税收及时足额入库。完善非税收入征管机制,严格非税收支预算管理,清理规范收费项目,强化税费征缴监管,提高非税收入征缴水平。二是积极争取上级资金。积极主动汇报申报建设项目,切实增强服务经济社会发展能力。三是强化节支措施。严格执行 “八项规定”和 “约法三章”要求,大力压缩一般性支出和“三公”经费,全面推行公务卡结算,提高公务消费透明度。
    2、培植财源,助推经济结构转型升级。一是不断夯实发展基础。全面落实财税优惠政策,支持园区基础和配套服务设施建设,创建良好投资发展环境;推进政府向社会购买公共服务,实施多元化的公共产品供给方式,促进服务型政府建设。二是创新资金引导方式。充分利用财政资金的杠杆效应,发挥创业、中小微企业扶持、产业发展等财政资金作用,引导经济结构调整,鼓励创新创业,激发市场主体活力,促进重点企业、重点产业快速发展。三是培植壮大财源。努力扩大投资,精准招商引资,培育资本市场,兑现优惠政策,实施效益评价,提高政策效果。培育发展商贸旅游,推进我县一二三产业融合,加快旅游景点建设,推动改造升级。
    3、改善民生,促进社会事业和谐发展。一是继续落实社会保障政策。推进城乡居民养老保险、城乡低保等制度实施,落实相关政策标准,提高低收入群体基本生活保障和政府对各种社会保险补贴投入,支持就业困难群体创业就业。二是继续加大社会事业投入。强化教育经费保障,加强教育基础设施及技术装备建设,改善办学条件,推进教育优先发展。加大对医疗卫生投入,深化医药卫生体制改革,加快覆盖城乡公共卫生体系建设。三是全面落实强农惠农政策。加强农业基础设施建设,完善农业补贴发放方式,引导农民规模化种植,促进农村发展、农业增效、农民增收。四是大力支持精准扶贫政策。加大精准扶贫财政保障力度,全面推进财政涉农资金整合,努力构建扶贫攻坚财政投入新格局,打赢精准扶贫攻坚战。
    4、深化财政改革,提高公共财政理财水平。一是推进预算管理改革。紧跟国家财税体制改革步伐,精编细编财政支出预算,深化部门预算改革,全面推进预决算公开;编制3年滚动财政中期规划,切实提高财政政策的前瞻性和可持续性。建立结转结余资金定期清理机制,加大盘活财政存量资金力度,切实发挥财政资金效益。二是切实防范化解风险。加强政府债务管控,积极争取置换债券支持,力争将存量债务全部置换,降低融资成本。三是增强财政支出绩效管理。强化财政资金绩效评价,逐步扩大财政资金绩效评价范围,提高财政资金使用效益。深化政府采购制度改革,依法完整编制采购预算。

各位代表,做好2017年财政工作,意义深远、责任重大。我们将在县委的正确领导下,在县人大、县政协的有效监督和大力支持下,以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措,确保完成全年财政目标任务,为我县建设“活力宾阳、实业宾阳、诚信宾阳、生态宾阳、宜居宾阳、幸福宾阳”做出贡献!

 附件1:宾阳县2016年预算执行情况和2017年预算草案.xls

附件2:宾阳县2017年预算(草案)与预算报告有关情况的说明.doc

 

 

 

 

 

 


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