中国共产党宾阳县纪律检查委员会2017年部门预算及“三公”经费预算公开
日期:2017-03-28 17:41:37
来源:宾阳政务网
发布:宾阳政务网

中国共产党宾阳县纪律检查委员会2017年部门预算及“三公”经费预算公开

 

目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表(详见附件)

第三部分  部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

 

 

 

 


中国共产党宾阳县纪律检查委员会2017年部门预算及“三公”经费预算公开

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

1主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、南宁市委、南宁市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督乡(科)级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题,协助县委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。

2、主管全县行政监察工作,负责贯彻落实国务院和自治区、市、县政府有关行政监察工作的决定,监督检查县政府各部门及其工作人员、县政府各部门任命的干部、各镇人民政府及其工作人员、各镇人民政府任命的干部执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令以及国民经济和社会发展计划等情况;负责统一部署全县纠正部门和行业不正之风工作并进行监督、检查、指导。

  3、负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作,承担县委反腐败协调小组办公室的职责。

  4、负责县级机关各部门、县属企事业单位党组织和县管党员干部违纪案件调查,决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议;指导各镇和县属单位的纪检工作;负责调查处理县政府各部门及其工作人员、县政府各部门任命的干部、各镇人民政府及其工作人员、各镇人民政府任命的干部违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为,对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议;必要时直接查处下级纪检监察机关管辖范围内的比较重要和复杂的案件。

  5、受理党员的控告和申诉;受理监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告;保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

  6、做好制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件,负责变更或撤销县级机关各部门纪检监察组织、各镇纪委不适当的决定和规定。

  7、负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划;配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作;教育党员和国家工作人员遵纪守法,为政清廉。

8、负责对党的纪律检查和行政监察工作理论研究;对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。

9、会同有关部门以及各乡镇党委、人民政府做好纪检监察干部的管理工作。按照干部管理权限,会同县委组织部、县人社局做好各乡镇、各单位纪(工)委书记、副书记等人的提名、考察工作和县级纪检监察机关及派出(驻)机构纪检监察干部选拔任用工作,提出任免意见。

10、承办市纪委、市监察局和县委、县政府委托及交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据职责,县纪委监察局设7个内设机构及4个派出纪工委监察分局,具体为:办公室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室以及派出第一纪工委监察分局、第二纪工委监察分局、第三纪工委监察分局、第四纪工委监察分局。宾阳县绩效考评领导小组办公室目前暂挂靠在县纪委,属正科级单位。

三、人员构成及编制现状

县纪委监察局编制人数47人,实有在职人数40人,离退休人员15人,其他财政供养人员30人(其中遗属2人,享受独生子女保健费20人次)

四、年度主要工作任务

2017年,宾阳县纪委监察局工作总的要求是:以党的十八大和十八届六中全会精神为指导,坚持以法治思维和法治方式统领工作,认真贯彻落实中央、自治区、南宁市关于党风廉政建设和反腐败工作的部署要求,围绕县委、县政府中心工作,以全面深化改革为主线,聚集中心任务,突出主业主责,强化监督执纪问责,推动全县纪律审查工作不断深入发展。

第二部分  部门预算报表(详见附件)

 

第三部分   部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)单位收入预算。全年收入预算5,605,340元,比增加400000元,同比增长8%各项收入项目是:

1、一般公共预算拨款5,605,340元,比增加400000元,同比增长8%

(二)单位支出预算。全年支出预算为5,605,340元。比增加400000元,同比增长8%各项支出项目是:

(一)基本支出4635340元,占支出总预算83%,比增加500000元,同比增长12%其中:

1、工资福利支出预算3350810元,占基本支出预算的72%,比增加465000元,同比增长16%

2、商品和服务支出预算594000元,占基本支出预算的13%,比增加330000元,同比增长125%

 3、对个人和家庭补助支出690530元,占基本支出预算的15%,比减少288000元,同比下29%

(二)项目支出970000元。占支出总预算17%,比减少106000元,同比下10%各项目支出情况如下:

1、工资福利支出预算0元,占项目支出预算的0%,比持平

2、商品和服务支出预算970000元,占项目支出预算的100%,比减少106000元,同比下10%

3、对个人和家庭补助支出0元,占项目支出预算的0%,比持平

4、其他资本性支出0元,占项目支出预算的0%,比持平

  、财政拨款支出预算情况

1.一般公共预算支出。2017年一般公共预算支出5,605,340元,比增加400000元,同比增长8%其中:基本支出4635000元,项目支出970000元。

2.本部门无政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。

三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

1、2017年部门预算全口径安排的“三公”经费会议费和培训费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算480000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算200000元,公务用车购置及运行维护费支出预算280000元。会议费55000元、培训费80000元。 

2、2017年公共财政资金安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算480000元,减少20000元,下降4%,“三公”经费支出总体减少的原因主要是:2017年加强公务车辆管理,推行能源节约。接待工作也响应中央八项规定号召,精减和压缩公务接待工作,严格控制接待范围、标准及陪餐人数,做到廉洁接待;2017年公共财政资金安排的会议费支出预算55000元,同比减少25000 元,下降31.25%,会议费支出减少的原因主要是:精简压缩会议,少开不开会议。能书面传达的就采取书面传达,能开视频会议的就开视频会议;2017年公共财政资金安排的培训费支出预算80000元,比持平,原因主要是:纪检监察干部的业务培训工作很重要,计划于2017年召开三期全县纪检监察系统培训班,对纪检监察干部的办案业务和综合能力进行培训。

四、机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费预算594000元。是指各部门的公用经费,包括基本支出公用经费、专用材料及一般设备购置费。

五、政府采购情况说明

2017年本部门政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

六、其他重要事项情况说明

1、预算绩效信息情况说明

2017年度计划纳入预算绩效管理的项目共1个,金额800000元,占项目资金的82%。

2、国有资产占有使用情况说明

截止2016年12月31日,本部门国有资产3688100元,其中:流动资产336000、固定资产2525700在建工程0万元、无形资产826000与上年同期相比,国有资产增加245800元,其中:流动资产减少35300、固定资产增加41500、无形资产增加239600

固定资产期末数2525700元中,主要包括:通用设备74台(其中公务用车7辆,价值1151100元),价值1297100元;专用设备0台。

  本部门公务用车实有7辆,其中,小轿车6辆、越野车1辆。

无形资产期末数826100元中,主要包括:绩效考评管理软件系统1套,价值821000元。

 

 

第四部分 专业名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公 ” 经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。